Корректировка необходимой валовой выручки ОАО «Орелоблэнерго» на 2016 год



Статьи затрат Предложено ОАО 2016г.
(ИПЦ 2015г 15,8%,
ИПЦ 2016г. 4,7%)
1. Подконтрольные расходы 380 471,8
1.1. Материальные затраты 51 177,5
1.1.1. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо 41 629,9
1.1.2. Работы и услуги производственного характера (в т.ч. Услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) 9 547,5
1.2. Расходы на оплату труда 250 770,9
1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: 46 540,1
1.4. Подконтрольные расходы из прибыли 31 983,3
1.4.1. проценты за пользование кредитами 5 112,0
1.4.2. Прибыль на соцразвитие 2 864,5
1.4.3. Прибыль на поощрение 19 897,3
1.4.4. Дивиденды по акциям 4 109,5
1.4.5. Другие обоснованные расходы из прибыли 0,0
1.5. ИТОГО Подконтрольные расходы
2. Неподконтрольные расходы 355 505,9
2.1. Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»
2.2. Теплоэнергия на хозяйственные нужды 4 151,0
2.3. Плата за аренду имущества и лизинг 4 463,5
2.4. Налоги, всего, в том числе: 24 098,8
2.4.1. Плата за землю 1 914,6
2.4.2. Налог на имущество 21 342,8
2.4.3. Прочие налоги и сборы, в т.ч. 841,4
2.5. Отчисления на социальные нужды (страховые взносы) 76 234,3
2.6. Прочие неподконтрольтные расходы 1 608,9
2.7. Налог на прибыль 34 966,4
2.8. Выпадающие доходы от ТП 13 135,9
2.9. Амортизация основных средств 145 247,0
2.10. Прибыль на капитальные вложения 51 600,0
2.13. ИТОГО Неподконтрольные расходы
3. Компенсация незапланированных расходов
ИТОГО НВВ 735 977,7